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273个审计学论文题目-含政府审计_内部审计_独立审计论文题目(3)

来源:学术堂 作者:周老师
发布于:2015-04-18 共5883字
  六、IT审计论文题目:

  52、论信息系统审计的审计风险
  53、基于IT环境下企业内部审计的应用研究
  54、论网络审计方式与特点
  55、信息化环境下审计的重点和难点探讨
  56、网络审计所面临的问题及对策建议
  57、电子商务的审计轨迹分析
  58、浅析网络经济条件下的审计模式问题--基于XX的案例分析
  59、网络环境下审计方法发展探析
  60、数据库的审计策略模型与框架研究
  61、论电子商务的审计流程与方法
  62、计算机辅助审计采集审计证据的方法探讨
  63、基于电子商务的网络审计研究

  七、会计师事务所论文题目、注册会计师论文题目、上市公司审计论文题目:

  64、论上市公司内部审计模式的选择
  65、会计师事务所核心竞争力分析
  66、关于注册会计师法律责任对象与内容的思考
  67、对我国注册会计师鉴证准则执行效果的分析
  68、注册会计师如何审计上市公司的盈余管理
  69、对上市公司常年审计独立性的思考
  70、盈余管理对审计费用影响的实证分析
  71、关于我国上市公司关联交易审计风险的探讨
  72、XX会计事务所在XX事件中的审计责任分析
  73、上市公司关联交易的披露与审计
  (浅析关联方交易披露及审计:基于托普软件的案例分析)
  74、上市公司财务报告粉饰的动机及其防范对策研究
  75、上市公司清算审计程序设计及相关问题探讨
  76、上市公司关联方交易审计策略探析
  77、浅析上市公司与会计师事务所共同舞弊的成因及治理对策--基于xx审计失败的案例分析
  78、会计事务所内部治理问题探讨
  79、审计诚信问题的思考-基于xx的分析
  80、注册会计师的非鉴证业务对鉴证业务的独立性影响的分析
  81、会计师事务所审计底稿电子化应用分析
  82、浅谈上市公司内部审计存在的问题及其对策
  83、我国注册会计师审计独立性研究--------结合上市公司审计业务
  84、对审计独立性的思考--基于科龙审计失败的案例分析
  85、国内事务所审计收费偏低问题探讨

  八、审计方法、审计工具论文题目:

  86、分析程序在存货实质性程序中的运用
  87、分析程序在商业银行财务报表审计中的运用
  88、奔福德定律及其在审计中的应用研究
  89、论应收账款审计方法的改进--基于xx上市公司的案例分析
  90、分析程序在审计中的应用研究

  九、内部审计论文题目:

  1、内部审计的独立性研究
  92、论公司治理中内部审计的作用-基于XX公司案例分析
  93、公司治理与内部审计初探-基于XX公司案例分析
  94、内部审计的增值功能探究-基于XX公司案例分析
  95、对我国国有企业集团内部审计定位的思考
  96、上市公司审计委员会与内部审计的功能划分
  97、平衡计分卡对内部审计的绩效管理的作用
  98、内部效益审计程序研究
  99、浅析内部审计风险的成因与防范
  100、浅谈民营中小企业内部审计运作情况分析--基于XX的案例分析
  101、浅谈国有企业内部审计运作情况分析--基于XX的案例分析
  102、浅谈集团公司内部审计运作情况分析--基于XX的案例分析
  103、论企业集团内部审计制度的构建
  104、民营企业内部审计研究
  105、寿险公司内部审计问题研究
  106、关于强化民营企业内部审计的策略分析
  107、我国内部经济效益审计研究
  108、浅谈内部审计在公司治理中的作用分析
  109、论中小企业内部审计作用的发挥
  110、关于当前政府部门内部审计的现状与思考
  111、关于开展内部经济效益审计的思考
  112、从会计信息失真看加强内部审计质量控制的必要性
  113、公司治理环境对内部审计作用的影响
  114、浅谈内部审计在风险管理中的作用
  115、家族企业的内部审计问题研究
  116、ERP环境下的内部审计--ERP系统与内部审计的融合
  117、后安然时代内部审计发展研究

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