内部审计论文
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以下是【内部审计论文】范文精选155篇
如何建立风险导向的持续性稽核
医院内部审计的职能及风险规避处理
新形势下铁路内审工作的职能、作用及对策
对内审项目质量控制的四个途径
深化铁路内部审计信息化发展的对策
我国上市公司内部审计法律制度的缺陷与完善
上市公司内审的相关理论及完善
搞好医院内审的筹建工作的措施
增强上市企业内部审计实效的策略
加强基层银行内部审计的建议
强化医院内部财务审计的建议与对策
内部审计在促进公司制度建设及执行方面的意义
关于加强企业内控审计应用的对策
铁路多经企业做好内部控制审计工作的策略
创设高绩效的公司内部审计小组
基于客商视角探讨大型物流公司审计策略
教育审计信息化建设的内涵及其取向与架构
地勘单位内部审计工作的核心和手段
影响高校实行风险导向审计的因素和应对思路
管理效益审计的特点、方法和实施程序
高校内部工程审计对外委托存在的风险及控制
内部审计在国企实施群众路线中的作用及路径选择
电网公司营销审计中不足及解决思路
内部审计监督模式向内部控制评价的转向
内部审计绩效评价现状及平衡计分卡的应用
运用信息技术提升内审的内涵、做法及实施效果
内部审计案例推理具体流程及实践
内部审计内置与外包对公司治理的双面影响与模式选择
我国国有企业内部控制监督的梳理
内部审计的“免疫”功能及其增值研究
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